Kişisel Gelir Vergi İadesi Formu T2125 Doldurmak Gerekir mi?

Cevap, İş Gelirinizin Olup Olmadığına Bağlıdır

Soru: T1 kişisel gelir vergisi beyannamesi üzerinden gelir vergisi formu CRA T2125'i doldurmak zorunda mıyım?

Cevap:

T1 kişisel gelir vergisi iadesi, profesyonel işletmeler de dahil olmak üzere dahil edilmeyen tüm işletmeler tarafından kullanılan getiri olup, bu nedenle CRA T2125, İş Beyanı veya Profesyonel faaliyetler formu kişisel gelir vergisi beyannamesi paketine dahil edilmiştir.

Yani, bir mülk sahibi ya da iş ortaklığı yürütüyorsanız , Kanada gelir vergisi T1 iadesini doldururken T2125 formunu doldurmanız gerekir .

CRA T2125 formunu doldurmanız gerektiğini farketmemek yaygın bir sorundur. Bazen insanlar, işyerinin tek mülk sahibi olsaydı, Kanada'da bir ilçede en çok bir eyalette çalışmak için resmi olarak kayıt yaptırmanız gerekmediğini fark etmez. ( Kanada'da İşletme Adınızı Kayıt Olmanız Gerekir mi? )

İşte Form T2125'in neye benzediğini.

Form CRA T2125 Tüm İş Gelirinizi Kaydı ...

İnsanların çoğu zaman T2125 formu hakkında farketmedikleri diğer bir şey ise, tüm iş gelirlerini bildirmek için kullanılır. İnsanların hem istihdam hem de serbest meslek sahibi olmaları (iş) gelirleri olağan dışı değildir. Paranın yanında para kazanmış olabilirsiniz, bir hobiden para ya da birkaç şey online olarak satma parası olabilir. Bir işletme kaydetmemiş olsanız bile, herhangi bir işletme geliriniz varsa ve diğer ülkelerden gelen gelirleri de içeren T1 Kanada gelir vergisi beyannamenizi doldururken Form T2125'i doldurmanız gerekir.

İş veya mallarınız veya hizmet sağladığınız hizmetler için alınan parasal ödemelere ek olarak, takas ödemeleri veya BitCoin gibi farklı para cinsinden alınan ödemeleri de içerir. Örneğin, bir ressam olduğunuzu ve masaj terapileri karşılığında bir masaj terapisti ofisini boyamayı kabul ettiğinizi varsayalım.

Eğer normalde iş için 1000 $ ücret ödeyecekseniz ve masaj terapisti 1000 dolar karşılığında değerinde hizmetler sunuyorsa, o zaman iş gelirinize 1000 dolar eklemelisiniz. Sağladığınız resim hizmetlerinin değeri, hizmet için nakit almanız durumunda olduğu gibi aynıdır.

Takas servisinin aynı zamanda gider perspektifinden de aynı şekilde değerlendirildiğini unutmayın - masaj terapisti iş yerlerinde yapılan onarımlar için 1000 $ değerinde masraflar talep edebilir ve 1000 $ 'lık tıbbi harcamalar talep edebilirdiniz.

Kanada dışındaki satışlardan elde edilen gelir de dahil edilmelidir - diğer ülkelerdeki bireylere ve şirketlere satılan ürün ve hizmetler, işletme geliri olarak sayılır.

Kanada'da işletme geliri olarak sayılanlar hakkında daha fazla bilgi için İş Gelir Tanımımı bölümüne bakın.

Form CRA T2125 Doldurma

İş veya Profesyonel Faaliyet Bildirimi (T2125 formu), “doğru” iş gelirinizi hesaplama sürecinde size yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır; Yani, iş harcamalarınızı yaptığınız orijinal tutardan çıkardığınızda geriye ne kalır. Birkaç farklı iş faaliyetinde bulunursanız veya birden fazla işiniz varsa, her biri için ayrı bir formu T2125 doldurmanız gerekeceğini unutmayın.

Form boyunca, bir şey sizin için geçerli değilse, boş bırakın.

Örneğin, formun ilk bölümünde Kimlik, eğer işiniz bir ortaklık değilse, Ortaklık iş numarası için alanınızı ve iş ortaklığınızın yüzdesini boş bırakacaksınız. Varsa, vergi barınağı kimlik numarası ile aynı şeyi yapın. (Unutmayın, "yan tarafta" yaptığınız iş gelirlerini beyan ediyorsanız, varsayılan olarak tek mülkiyetiniz vardır.)

Aynı şekilde, ticari faaliyetlerinizin hiçbiri bu tür faaliyetlerden kaynaklanmadığı takdirde İnternet iş faaliyetleri bölümüyle de.

Formun 2. sayfasında, brüt iş gelirinizi, uygun gelirde, İş Gelirleri kutusundan veya GST / HST toplanan veya tahsil edilebilir olan Profesyonel Gelir kutusuna gireceksiniz.

Daha sonra, işiniz GST / HST toplarsa (yani Küçük Tedarikçi değilseniz), GST / HST ile ilgili formdaki talimatları uygulayın ve Düzeltilmiş brüt satışlarınızı veya Düzeltilmiş Ayarlarınızı hesaplamak için brüt satış veya ücretlerinize GST / HST tutarını ekleyin. profesyonel ücretler.

Bu rakamı CRA T2125 formunun 3. Kısmında satır 16'ya girin ve daha sonra, geçen yıl ve varsa diğer gelirlerden mahsup edilen kesintilerinizi çıkartın. Toplam Brüt iş veya profesyonel gelirinize ulaşmak için hepsini bir araya ekleyin. Bu, iş giderlerinizi düşeceğiniz sayıdır.

İş Giderlerinizi Ekleyin

T2125 formu, iş kullanım masraflarınız da dahil olmak üzere, ilgili iş giderlerinizi talep ettiğiniz yerdir.

Yemekler ve eğlence masrafları , maaşlar, iş ruhsatları ... gelir vergisi kesintisi almaya hak kazanan her türlü iş gideri ne olursa olsun.

Envanter, ücret maliyetleri ve taşeronlar gibi giderler, Bölüm 4, satılan malların maliyeti ve brüt kar üzerinden girilir. Diğer tüm harcamalar, düzeltmelerden önce, Bölüm 5, Net gelir (zarar), ilgili satırlarda girilir.

Her yıl, işletmenizin sahip olduğu mülk ve teçhizat gibi varlıklar ve motorlu taşıt giderleri için ayrı bir bölüm için yazmanıza izin verilen doğru yüzdeleri hesaplamanız için ayrı bir Sermaye Maliyeti Ödeneği bölümü vardır. iş amaçlı bir araç kullanıyordu.

Hangi masrafları talep ettiğinizi unutmayın, sadece masrafın iş bölümünü talep edebilirsiniz.

Alt Çizgiyi Göstermek İçin

Tüm masraflarınız karşılandıktan sonra toplamı toplam iş gelirinizden düşecek ve sonuç olarak oluşan CRA T2125 kar veya zararı T1 dönüşünüzün 135, 137 veya 139 nolu satırına kaydedilecektir. profesyonel veya komisyon geliri). Bu, nihayetinde diğer gelirinizden eklenecek veya çıkarılacak olan (eğer varsa) izin verilen hak talebinizdir.

(Hatırlayın, vergi yılı boyunca hiçbir ticari geliriniz olmasa bile, iş harcamalarınızı talep edebilirsiniz. Ancak, belirli bir yıl için bunları talep etmek istemeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin ...)

Bir ortaklığa girmişseniz, T2125 ayrıca ortaklarınızın isimlerini, ortaklık yüzdelerini / paylarını ve bunların net gelir veya zarar paylarını kaydedeceğiniz yerdir.

Ayrıca, birden fazla işletme veya profesyonel faaliyetiniz varsa, her biri için ayrı bir Form T2125'i tamamlamanız gerektiğini unutmayın.

Geri> Kanada Gelir Vergisi SSS Dizini