İşletmeyi Seyahat Ettiği İddiası
Ev Sahipleri ve Mülkiyet Yatırımcıları Yolculuk Yapabilir:
Aşağıda, bir ev sahibinin veya mülk yatırımcının seyahat etmesinin gerekebileceği bazı nedenler vardır:
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımları
- Kiracılara Kiracı Gösterme
- Potansiyel Yatırımcılarla İş Toplantısı
- Yeni Özellikleri Keşfedin
- Sözleşmeler İmzalamak
- Gayrimenkul Yatırım Semineri
Yalnızca İşletmeye Yönelik Seyahat Giderlerini Düşürme
Tek amacı bir iş yükümlülüğünü yerine getirmek olduğunda seyahat ettiğiniz zamanlar olacaktır. Bir öğle yemeği toplantısı veya piyasaya çıkmış yeni bir mülkü görmek için bir gezi olup olmadığını, bir ev sahibi ya da emlak yatırımcı olmasaydı, bu gezi yapmış olmazdı.
Sadece iş için düşünülen bu seyahat masraflarını vergilerinizden düşebilirsiniz. Düşebileceğiniz harcamalar da dikkate alınmalıdır. Işinizdeki “sıradan ve gerekli”. Örneğin, süpermarkete gitmek büyük olasılıkla bir ev sahibi için gerekli bir masraf değildir, ancak un satın alması gereken bir fırıncı için gerekli olabilir.
İş ve Zevk İçin Seyahat Giderlerini Düşürme
Seyahat ettiğinizde, işin zevkle birleştirilmesi gerektiğinde başka zamanlar olacaktır.
Hawaii'ye bir aile gezisi düzenliyor olabilirsiniz, ancak oradayken, tatil kiralamalarına potansiyel yatırımlar olarak bakmak isteyebilirsiniz.
Bu tür yolculuklarda belirli masrafları yine de düşebilirsiniz. Bu durumda, seyahatinizi iş için yapılan harcamalara ve zevk için yapılan harcamalara ayırmalısınız.
Vergileriniz için sadece iş için masrafları düşmeniz gerekir.
Detaylı Kayıtları Tut
Tüm seyahatlerin detaylı kayıtlarını ve belgelerini iş amaçlı tutmak çok önemlidir. Giriş yapmalısınız:
- Yolculuğun amacı,
- Miles sürdü (eğer sürdüysen)
- Herhangi bir masraf (gaz, lojman, yemek, vb.) Gerçekleşti.
- Bu iş seyahati için herhangi bir makbuz tutmak gerekir. Eğer daha önce denetlendiyseniz, IRS tüm gelir ve giderlerinizi kanıtlamanızı isteyecektir .
Yerel Seyahat Giderleri
İşletmeniz için kullandığınız bir otomobiliniz varsa, işle ilgili seyahat masraflarını düşürebilirsiniz. Bu, mülkünüz için malzeme almak veya potansiyel yatırımcılarla toplantıya gitmek için bir donanım mağazasına seyahat etmek gibi şeyleri içerecektir.
Otomobil kesintisini almak için iki farklı seçenek var. Standart kilometre oranını veya gerçekleşen masrafları kullanabilirsiniz. Standart kilometre oranı, ticari kullanım için sürülen millerin düşürülmesini içerirken, gerçek giderler, benzin ve onarımlar gibi masrafların iş bölümünün düşülmesini içerir.
Ayrıca Bakınız: Standart Kilometre Oranı ve Gerçek Giderler
Uzun Mesafe veya Gecelik Seyahat Giderleri
İş için uzun mesafe seyahatleri yapmanız gerekiyorsa, belirli masrafları düşebilirsiniz.
Bu giderler düşüldüğünde daha dikkatli olun, çünkü IRS uzun mesafe veya gece seyahatleri için alınan kesintilerde daha yakından görünür.
Gecelik seyahat masraflarını karşılayabilmek için iki koşulu yerine getirmelisiniz:
- İşletmeniz bir günden daha uzun bir süre evden uzakta olmanızı gerektiriyor.
- İşinizi düzgün bir şekilde yapabilmeniz için uyumak gereklidir.
Bu koşulları karşılıyorsanız, aşağıdakileri içeren masrafları düşebilirsiniz:
- Nakliye masrafları - Bu uçak bileti, tren ücreti, otobüs ücreti, kiralık araç maliyeti ve kendi arabanızı kullanmayla ilgili masraflar gibi şeyleri içerir.
- Hotel Expenses - Bu uyumak için izin veren bir konaklama.
- Yemekler - Ancak, sadece yemeklerin maliyetinin% 50'sini düşebilirsiniz.
- Eğlence - Sadece iş ile doğrudan ilgili eğlence düşebilirsiniz. Örneğin, müşterileri tiyatroda veya sosyal veya atletik bir kulüpte barındırma. Ailenizi Cirque de Soleil'i görmek için bir iş seyahati masrafı olmayacaktır.
- Kuru temizleme.
- Telefon Görüşmeleri veya Fakslar.
* Özel durumunuza ne gibi kesintilerin uygulanacağına karar vermek için her zaman IRS'ye veya sertifikalı bir muhasebeciye danışmalısınız.