Telecommuter (ve Freelancer) için Vergi Koşulları

Evden çalışırken, serbest çalışan veya çalışan olarak, vergileri etkiler. Ve birçok insanın, vergi zamanına göre bunları sıraya koymalarına yardımcı olacak bir muhasebeci olsa da, her insanın vergilendirme bilgisine ihtiyacı vardır, böylece tüm yıl boyunca vergiler konusunda iyi kararlar verebilirler.

ABD gelir vergileri için gerekli olan daha yaygın terimler, formlar ve çizelgelerden bazıları şunlardır:

  • 01 - Bağımsız Yüklenici

    Bağımsız bir yüklenicinin tanımı, proje bazlı çalışma yapan serbest meslek sahibi bir kişiyi tanımlamak için IRS tarafından kullanılan özel bir terimdir.

    İşi aktaran şirket, bağımsız yüklenicinin atamayı tamamladığı "araçları ve yöntemleri" yönlendirmez, ancak nihai ürünün veya sonucun ne olması gerektiğini belirler. Bağımsız sözleşmeler serbest meslek vergisini ödemek zorundadır.

    Devamı: Kendi İstihdam Vergileri SSS

  • 02 - Şahıs Şirketi

    IRS bunu tanımlarken, terim "kendi başına kendi başına bir iş sahibi olmayan biri" anlamına gelir.

    Yani bu tam olarak ne anlama geliyor? Temelde kendi isminiz altında bir işletmeye başlarsanız ve işinizi dahil etmediyseniz, o zaman tek sahibi sizsiniz. Tek sahipler, kişisel gelir vergileriyle ilgili bir C Çizelgesi (bu süre için daha fazla bilgi için aşağıya kaydır) yaparak işlerinde vergiler öderler. Tek sahiplerin bir vergi kimlik numarası (TIN) gerekmez, ancak kendi Sosyal Güvenlik numaralarını kullanırlar.

    Tek sahipli, sınırlı bir limited şirketin (LLC) dahil edildiği bazı durumlarda, tek sahibi olarak vergilendirilebilir.

    Bağımsız yükleniciler de çoğu zaman tek mal sahibidir. Bununla birlikte, bağımsız bir yüklenici bir LLC, ortaklık veya başka bir iş yapısı olarak dahil edilebilir. Tipik olarak yalnız serbest meslek sahibi tek sahibidir.

  • 03 - C Takvimi

    Bir vergi takvimi, vergilerinizin unsurunu hesaplamak için kullanılan daha ayrıntılı bir formdur. Geri dönüşünle dosyaladın. Çizelge C, sizin tarafınızdan işletilen bir işletmeden veya tek sahibi olduğunuz bir meslekten kişisel gelir vergisi beyannamesi karı veya zararını hesaplamak için kullanılır.

    Bir işletme için net gelir ya da zarar, İşletme gelirlerini hesaplayarak ve iş giderlerini hesaplayarak ve bir ev ofisinin yanı sıra diğer birçok işten çıkarılabilir işletme giderlerinin karşılanmasıyla ilgili maliyetleri de içerebilecek işletme giderlerini de hesaplar. Toplam kâr (veya zarar) Daha sonra 1040’ınıza gelir olarak girilir.

    2013 yılında başlatılan basitleştirilmiş ev ofis kesintisi de C Çizelgesi'nde hesaplanmaktadır. Eski ev vergisi kesinti yöntemini kullanırsanız, hala Form 8829'da hesaplanır (bu formda daha fazla bilgi için aşağı kaydırın) ve daha sonra Çizelge'ye girin. C.

    Daha fazla: Ev Ofisi Kesinti SSS

    Program C'yi İndir
    Program C için Talimatları İndir

  • 04 - Form 8829 - Evinizin İş Kullanımı için Giderler

    Bu form, C planı üzerinden hesaplanan basitleştirilmiş ev vergisi vergi indirimini kullanmıyorsanız, C programına başvuru yapan bağımsız yükleniciler için evinizin iş kullanımı için masrafları, yani ev ofis vergi indirimini hesaplamak için kullanılır. Daha sonra Çizelge C'de düşülür. Bu form, ofis ekipmanı veya mobilyalarını indirmek için kullanılmaz, sadece evinizin kullanımı için indirimi hesaplar.

    Ayrıca bir ev ofis kesintisi talep çalışanların telekomünikasyon için kullanılmaz. Telecommuters IRS Form 2106 Çalışan İş Giderlerini kullanır ve Çizelge A ile birlikte dosyalanır.

    Formu İndir 8829
    Form 8829 için Talimatları İndirin

  • 05 - Form 2106 - Çalışanlara İş Giderleri

    Form 2106, çalışanlar için geri ödenmeyen iş giderlerini hesaplamak için kullanılır. Bunlar daha sonra Çizelge A'nın 21 satırında kesilir (Form 1040). Bu formu kullanarak indirilebilecek bazı iş harcamaları arasında kilometre, seyahat masrafları, ev ofis giderleri, iş hediyeleri, eğitim (harç, ücretler ve kitaplar) ve ticari yayınlar bulunmaktadır.

    Bu kesintilerin tümü belirli IRS düzenlemelerine tabidir, bu yüzden lütfen Form 2106'daki talimatları dikkatlice okuyun veya bir vergi uzmanına danışın.

    Ayrıca, ödenmemiş brüt gelirinizin sadece yüzde 2'sinden fazla olan bu ödenmemiş işletme giderlerinin (vergi hazırlığı gibi birkaç kesintinin yanı sıra) indirilebileceğini unutmayın. Dolayısıyla, işletme giderleriniz nispeten küçükse, bunları herhangi bir şekilde düşmeniz mümkün olmayabilir.

    Evden çalışanların, işverenlerinin rahatlığı için çalışan evden çalışan bir ev ofisinin hesaplanması için bu formu kullanın. Bağımsız yükleniciler IRS Form 8829'u kendi ofis kesintilerini hesaplamak için kullanırlar.

    Formu İndir 2106
    Form 2106 için Talimatları İndirin

  • 06 - Çizelge SE - Serbest Çalışma Vergi Formu

    IRS formu Schedule SE, bir işletme sahibi için (tek bir mülkiyetten kâr veya zarar hesaplayan) C Programlaması (çiftçiler tarafından kullanılan) veya K-1 Form 1065 Çizelgesini (dosya için kullanılır) içeren bir işletme sahibi için serbest meslek vergilerini hesaplamak için kullanılır. ortaklıklar ve ortak girişimler). Bu form üzerinden hesaplanan serbest meslek vergisi, 1040'ınızın 56. satırına girilir. Bu form ayrıca, 1040'ınızın 27'nci satırına girilen, kendi işinize bağlı vergi indirimini, hesaplanan brüt gelirinizden hesaplamak için kullanılır.

    Daha Fazla İstihdam Vergi Formları
    Program Çizelgesini İndir

  • 07 - 1099-Misc

    1099-MISC ( indirme ), bağımsız bir yükleniciye ödenen IRS gelirine rapor vermek için kullanılan bir formdur. Ayrıca kira, telif ve çeşitli diğer gelir türlerini bildirmek için kullanılır. Evden çalışan bağımsız yükleniciler için, genellikle serbestleştirme veya danışmanlıkta, genellikle işsiz tazminatın rapor edilmesi için kullanılır (kutu 7). Tipik olarak, bağımsız yükleniciler, Çizelge C'deki kutu 7'deki geliri rapor ederler.

    Bir şirket tarafından bağımsız bir yüklenici olarak 600 dolar veya daha fazla dolar ödenirse, o şirket bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar 1099 MISC vermelidir. Son başvuru tarihi, 31 Ocak'ın cumartesi veya pazar günü düşmesi durumunda bazen olabilir.

    Aynı şekilde, eğer işinizde bağımsız bir yüklenici için 600 $ veya daha fazla ödediyseniz, bu tarih itibariyle ona 1099 adet vermelisiniz. IRS ile de bir kopyasını dosyalamalısınız. Daha fazla bilgi için IRS 1099-MISC formuna bakınız.

    Not: Evden evden çalışan bir çalışan iseniz, gelirinizi bildiren bir W-2 formu ve 1099 değil, vergilerinizi almanız gerekir.

    Daha fazla: 1099 düzeltme