S Corporation ve LLC arasında Vergi Farkları nelerdir?

Hangi iş türü sizin için uygun?

Birçok küçük işletme LLC veya S şirketi olarak yapılandırılmıştır. CPA Gail Rosen'den, bu iki tür işletme biriminin nasıl vergilendirileceği konusundaki farklılıkları sorduk. İşte cevapları.

Bir LLC ve bir S Corp

Tüm işletmeler, net kazanç veya zarara yansıtılarak, satış ve gelirden indirilebilen indirilebilen giderlerin düşülmesiyle hesaplanır.

Bir LLC'nin vergisi, şirketin sahiplik yüzdesine bağlı olarak, bireysel vergi beyannamesi üzerinden hesaplanır ve ödenir.

Yüzde 50.000 $ 'lık net karla sahipseniz, bu kârın yüzde 50'sini veya 60.000'inizi vergi ödersiniz.

Bir S Şirketi, işletmenin iş sahibine makul bir maaş öder, daha sonra kalan tüm kar veya zarar, maaştan düşülebilir gider olarak çıkarıldıktan sonra, sahibinin kişisel vergi iadesine kadar akar.

Scorp'un yüzde 50'sinin sahibi olduğunuzu varsayalım. Maaşta 50.000 dolar ödüyorsun. Şirketin, yüzde 50'ye hak kazandığınız 20.000 dolarlık net karı var. 50.000 $ 'lık artı maaşınızdan ya da 10,000 dolarlık karınızdan ya da toplam vergilendirilebilir işletme gelirinizden 60.000 dolar vergi ödersiniz. Ayrıca bu geliri kişisel vergi iadenizde talep edersiniz.

Maliyet Farkı Nedir?

Bir S şirketi genellikle geçerli olan ek bordro vergileri ve devlet kurumları vergileri nedeniyle bir LLC'den daha fazla vergi öder. S Corporation'ın bir kişiye ödediği herhangi bir maaş, devlet işsizlik vergisine, maluliyet vergisine, Sosyal Güvenlik vergisine ve Medicare'ye tabidir.

S şirketi sahipleri, makul bir maaş aldıktan sonra işlerinden çıkardıkları herhangi bir kar üzerinde Sosyal Güvenlik ve Medicare vergisi ödemekten kaçınabilirlerdi. Mevzuat, 2011 yılında birçok küçük profesyonel hizmet şirketi için bu avantajı almıştır.

Bir LLC'nin bireysel sahibi bu vergileri ödemez, böylece işletme bu maliyeti kaydeder.

Ancak, mal sahiplerinin işsizlik veya maluliyet haklarını devlete alma hakları yoktur çünkü bir LLC bu fonları ödememektedir.

Birçok eyalet, bir LLC'ye sahip olmakla ilişkili ücretlerden daha pahalı olabilecek asgari kurumlar vergisini de tahsil etmektedir. Bu vergiler, bulunduğunuz yerde ne olduğunu öğrenmek için bölgenizdeki EBM'ye danışarak değişiklik gösterebilir.

Bir S Şirketi Oluşturmanın Avantajları Var mı?

Bugün birçok yeni işletme, çoğunlukla bir müşteri için bağımsız yükleniciler olarak çalışan serbest danışmanlardır. Bu düzenlemenin birçok riski vardır, çünkü IRS ilişkiye bakabilir ve danışmanın bağımsız bir yüklenici olarak değil, bir çalışan olarak işe alınması gerektiğini belirleyebilir.

Ancak danışman, işini bir S Corporation olarak yapılandırırsa, IRS'nin genellikle ilişkiyle ilgili bir sorunu yoktur. Şirket sahibi, bir tüzel kişilik altında yapılandırılmıştır ve işsizlik ve maluliyet vergisini ödüyor.

Bir LLC, net karına IRS'ye üç ayda bir tahmini ödeme yaparak vergi öder. Bazı mal sahipleri üç aylık tahminlerini ödemek konusunda gayretli değiller ve IRS ile başa çıkmaya başlıyorlar. Bu insanlar kendilerini şirketler olarak yapılandırmaktan ve bordro hizmeti kullanmaktan daha iyidirler, böylece vergileri otomatik olarak ödemelerinden çıkarılır.

Bir LLC'nin bir şirkete karşı verdiği sınırlı sorumluluk koruması hakkında her zaman bir avukata danışılmalıdır. Tüm işletmeler, nihai koruma için iyi bir sorumluluk sigortası için ödeme yapmayı düşünmelidir.

Bu Kararın Verilmesi İçin Diğer Öneriler Biraz Daha Kolay?

Yeni iş arkadaşlarımın çoğunun bir LLC varlığıyla başlamasını genellikle tavsiye ettim. Vergi kanunu, zaten bir LLC iseniz, S kurumuna vergisiz geçiş yapmanızı sağlar, ancak tersini yapamazsınız. S şirketiyken bir LLC'ye geçemezsiniz.

Yasal Uyarı: Burada bulunan bilgiler, temelleri anlamanıza yardımcı olmak için genel amaçlıdır. Vergi veya yasal tavsiye olarak tasarlanmamıştır. Özel iş sorularınızı görüşmek için her zaman EBM'nize veya avukatınıza danışın.