Yeni Vergi Planlamanızın Hazırlanması ve Hazırlanması
Küçük bir işletme sahibi olarak, muhasebecinizle konuştuğunuzda yanınızda neler getireceğinizi merak edebilirsiniz.
Bu makalede vergi planlama toplantısına ne yapmanız gerektiği de dahil olmak üzere iş ve kişisel vergi planlaması için bazı ipuçları ele alınmaktadır.
İlk adım bir vergi hazırlayıcısı seçmektir . Bu sadece kişisel vergiler değil, ticari vergiler konusunda deneyimli biri olmalıdır. Ardından bir toplantı yapın.
Yıl İçinde Vergi Planlama Kişisiyle Ne Zaman Buluşmalıyım?
Vergi planlama görevlinizle yılın başında bir tartışma yapmak harika. Ancak, bu noktada, işinizin yılın sonunda ne kadar karlı olacağını veya ne kadar büyük satın alma ve harcama yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ancak, tartışmanın gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar beklerseniz, harekete geçtiğinizde değerli zamanınızı kaybetmiş olabilirsiniz.
Örneğin, tahmini ödemeleri yapmanız gerekiyorsa, yılın başındakileri de başlatmanız gerekecektir. Bu ödemeleri geçen yılki vergi iadesine göre yapmak zorunda kalacaksınız.
Yılbaşında tartışmalara başlamak ve güncellemeler için en az üç ayda bir toplanmak en iyisidir.
İşletme Vergi Planlaması ve Kişisel Vergi İadeniz
İşletmenizin vergi beyannamesi ve kişisel vergi beyannameniz birbiriyle ilişkilidir ve ayrı olarak tartışılamaz. Bir şirketin hissedarı olmadığınız sürece, iş geliriniz kişisel vergi iadenize dahil edilir . Muhasebeciniz, iş gelirinizin ve kişisel gelirinizin genel olarak vergi durumunuzu nasıl etkilediğini görmek isteyecektir.
Vergi planlama görevlisi ile geçmiş yılın kişisel vergi iadenizi ilk toplantınıza getirmeniz gerekecektir, böylece işinizin toplam vergi resminizin üzerindeki etkisini tartışabilirsiniz.
Vergi Uzmanı İle Bir Toplantıya Ne Getirilir?
İşletmeniz için geçmiş yıllara ait vergi bilgileriniz varsa, bu belgeleri getirmeniz gerekir. Mevcut ve yaklaşan vergi durumunuz hakkında bir tartışma için, mevcut yıla ait belgeleri ve bilgileri de getirmelisiniz.
- Bir kar ve zarar tablosu. P & L bildirimi önemlidir, çünkü her tür işletme için iş vergi beyannamenizin temeli. Şu anki yılı gösteren 1 Ocak'tan en son tam aya kadar bir beyanı getirin. Sadece bir toplam iyidir.
- Bir bilanço. Bir bilanço , tüm ticari varlıklarınızı ve yükümlülüklerinizi gösterir ve muhasebecinizin herhangi bir potansiyel vergi tasarrufunu göstermesi için yararlıdır.
- İşletme varlıkları hakkında detaylı bilgi. 2016 vergi yılı ile başlayarak, yıl boyunca satın aldığınız ticari varlıklar bazı basit IRS gerekliliklerini yerine getirerek 2500 $ 'a kadar gider olarak alınabilir. Bu, işletmeler için büyük bir zaman ve vergi hazırlık tasarruflarıdır, çünkü bu varlıkların maliyetinin daha uzun bir süre boyunca amorti edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
- Ev ofisiniz hakkında bilgi. Evdeki ofis alanı masraflarınız için bir kesinti yapabilirsiniz ve basitleştirilmiş bir kesinti vardır . Hem düzenli hem de münhasıran ticari amaçlarla kullandığınız bir alan için maliyetleri düşebileceğinizi unutmayın.
Vergi Uzmanınızla Görüşmeniz Gereken Bazı Konular
- İade hazırlığı maliyeti . Müşteri olmayı kabul etmeden önce, vergi beyannamesi hazırlamanızın ne kadar tutacağını bildiğinizden emin olun.
- Vergi barınakları. Vergi uzmanınız sizi SEP-IRA ya da SIMPLE IRA gibi bir vergi sığınağıyla görüşmek isteyebilir. Vergilerinizi azaltmak için işletme türünü değiştirmeyi de tartışmak isteyebilirsiniz. Vergilerin iş türünüzü değiştirmenin tek nedeni olmaması gerektiğini unutmayın. Bu değişikliği dikkatli bir şekilde yapın, çünkü geri alması zordur.
- Ek bilgi gerekli. Vergi uzmanınız, şimdi veya yılın ilkinden sonra ek belgeler getirmenizi isteyebilir. Bir liste yap.
- Ek vergi beyannameleri ve formları. Hazırlanan 1099 veya W-2 formunuz var mı? Muhasebecinizle görüşmek istediğiniz başka iş vergileri var mı?