Program K-1 nedir ve nasıl dosyalanır?

Bir iş ortakları, LLC üyeleri ve S şirketi sahipleri gelirlerini gelir vergisi amacıyla K-1 Çizelgesi'nde rapor ederler. Bu makalede, K-1 Takvimi ile ilgili sorularınızın yanıtları, ne zaman verileceği, bu formun nasıl hazırlanacağı ve kişisel vergi beyannamenize nasıl ekleneceği de dahil olmak üzere yanıtlanmaktadır.

Program K-1 nedir?

K-1 Takvimi, bir iş ortağı veya bir şirket için bireysel ortağı veya hissedar payını rapor etmek için kullanılır.

K-1'den alınan kalemler, bireysel ortağa veya hissedarın kişisel vergi iadesine devredilir.

K-1 Takvimi gelir, zarar, temettü makbuzları, ortakların sermaye kazançları veya kurumların hissedarları ya da bazı güvencelerden sorumludur. Ortaklık Takvimi K-1 aynı zamanda çok üyeli bir LLC'de (ortak olarak vergilendirilen) üyelere gelir dağılımını göstermek için kullanılır.

Takvimi K-1 İş Vergi İadesi İle Nasıl Çalışır?

Karışıklığı gidermek için, işletmenin vergilendirilme şeklinin iş türüne bağlı olduğunu unutmayın. Bir ortaklık gelirleri üzerinden vergilendirilmez ; Bunun yerine, bireysel ortaklar Program K-1'lerine dayanarak, ortaklığın gelirlerinden paylarına vergi öderler. Ortaklık, sadece bilgi amaçlı bir vergi iadesi - 1065 Formu veriyor.

bir S şirketi gelir vergisi öder ve bir 1120S kurumsal getiri sağlar. Bireysel mal sahipleri, hissedar olarak kendilerine dağıtılan gelir vergisini öderler; Bu gelir Program K-1'de gösterilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, çok üyeli bir LLC şirketinin üyeleri ortaklık takvimi K-1 hakkında gelir bilgisi alırlar. Tek üyeli bir LLC, bir mülk sahibi olarak vergilendirilir ve sahibi bir K-1 Takvimi alamaz.

K-1'in Ortaklar ve S Corp Sahipleri için Farkını Nasıl Planlıyorsunuz?

Program K-1'in iki versiyonu vardır, Bir sürüm ortaklıklardaki ortaklar içindir, (Form 1065, K-1) , diğeri S şirketindeki hissedarlar içindir (Form 1120s-K-1) .

İki Program K-1 formu arasındaki büyük farklar, gelir / kayıpların ve belirli kesintilerin nasıl dahil edildiğidir.

Program K-1'in kendisi kişisel geri dönüşle birlikte sunulmaz, ancak uygun iş vergi formu ile birlikte IRS'ye gönderilir (bir ortaklık için Form 1065 ; bir şirket için 1120-S formu).

Kişisel Vergi İademinde K-1 Planına Nasıl Girerim?

K-1 çizelgesinden alınan bilgiler, iş ortağının veya pay sahibinin Planlanan E - Ek Gelir veya Zarar üzerindeki kişisel vergi iadesine dahildir.

Bir Program K-1'de neler var?

Bir İş Ortağı için K-1 planlayın. K-1 bilgisi, ortaklığın ortaklık vergisi beyannamesinden (Form 1065) ilgili bilgilerin payına dayanmaktadır.

  1. Ortaklık hakkında bilgi
  2. Ad ve adres de dahil olmak üzere iş ortağı hakkında bilgi
  3. Ortak türü (genel / LLC üyesi), Sınırlı iş ortağı , vb.)
  4. Vergi yılı başında ve sonunda iş ortağının kar / zarar / sermaye payı
  5. İşverenin vergi yılının başında ve sonunda yükümlülükleri
  6. İş ortağının sermaye hesabı analizi: başlangıç ​​bakiyesi, değişiklikler ve bitiş bakiyesi
  7. Ortak'ın gelir payı: olağan gelir, kira / emlak, faiz, temettü , telif hakkı, kısa ve uzun vadeli sermaye kazancı , diğer gelir / gider, bölüm 179 kesinti , diğer kesintiler ve serbest meslek kazancı / zararı
  8. Kredi
  9. Yabancı işlemler
  10. Alternatif minimum vergi öğeleri
  11. Vergiden muaf gelir ve indirilemeyen giderler
  12. Dağılımlar (yıl içinde ortağa veya üyeye ödenen para)
  13. Diğer bilgiler.

Bir S Corporation Hissedarı için K-1 planlayın. K-1 bilgileri , ilgili kurumlar vergisi beyannamesi (Form 1120S) üzerinden ilgili gelir / gider kalemlerinin payına dayanır.

  1. Kurum hakkında bilgi
  2. İsim ve adres dahil olmak üzere hissedar hakkında bilgiler
  3. Hissedar'ın vergi yılı hisse senedi yüzdesi
  4. Hissedarın gelir payı: olağan, kira / emlak, faiz, temettü, imtiyaz, kısa ve uzun vadeli sermaye kazancı , tahsilât, un-yakalanmamış bölüm 1250 kazanç, net bölüm 1231 kazanç / zarar, diğer gelir / gider, bölüm 179 kesinti, diğer kesintiler ve serbest meslek kazançları / zararları
  5. Kredi
  6. Yabancı işlemler
  7. Alternatif minimum vergi öğeleri
  8. Vergiden muaf gelir ve indirilemeyen giderler
  9. Hissedar esasına etki eden kalemler
  10. Diğer bilgiler.

Gördüğünüz gibi, bir K-1 Çizelgesi tamamlamak karmaşıktır. Formun doğru şekilde doldurulduğundan emin olmak için deneyimli bir vergi uzmanının yardımını alın.